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上葡京app下载2018年部門決算

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上葡京app下载2018年部門決算

    

第一部分 上葡京app下载表面

一、部門主要職責

二、部門根本情況

部分  2018部門決算

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算

四、財政撥款收入支出決算总

五、一般大众預算財政撥款支出決算

六、一般大众預算財政撥款根本支出決算表

七、一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

九、國有資産占用情況表

部分 2018年部門预算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般大众預算財政撥款根本支出決算情況說明

五、一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、构造运行經費支出情況說明

七、政府采购支出情況說明

八、国有资产占用情況說明

九、预算绩效情況說明

第四部分  名詞解釋

 


第一部分 上葡京app下载表面

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,爲上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才;

(二)承擔培養應用電子、機械工程、計算機、會計、化工、舞蹈、農業等專業的專科與中專層次的人才任務;

(三)承擔培養光學加工技術、數控加工技術、機電一體化、模具制造、幼兒教育、計算機應用、汽車機械的專業的技工學曆教育,和承擔中、高級工、技師等各層次的技術人才培訓任務;

(四)凭据省教育主管部門授权,包袱相关专业的成人教育和自学考试职责;

(五)凭据省市人社部門批准,包袱退役士兵培训、盘算机品级、职业技能品级判定及培训任务;

(六)凭据省市农业部門的授权,担负农民工技能培训职责;

(七)凭据其他部門授权,担负其他相关的岗亭培训。

 

二、部門根本情況

纳入本套部門決算汇编范畴的单位共1个,包罗:上葡京app下载。

本部門2018年年末編制人數449人,其中行政編制0人,事業編制449人;年末實有人數493人,其中在職人員402人,離休人員3人,其他人員84人,遺屬人員4人;年末學生人數8014人。

 

第二部分  2018部門決算

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

体例单位:上葡京app下载

2018年度

 

金額單位:萬元

     

     

    

行次

決算数

項目(按成果分類)

行次

決算数

    

 

1

    

 

2

一、財政撥款收入

1

71,36.10

一、一般大众服務支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算財政撥款

2

1.43

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、大众宁静支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

75,73.07

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

5,67.67

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

3.90

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1.43

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

77,03.77

本年支出合計

51

75,78.39

  用事業基金彌補收支差額

25

0.00

  結余分派

52

0.00

  年初結轉和結余

26

1,54.36

  年末結轉和結余

53

2,79.74

總計

27

78,58.13

總計

54

78,58.13

注:本表反应部門本年度的总收支和年末结转结余情況。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出成果分類  科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

77,03.77

71,36.10

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

205

教育支出

76,98.45

71,30.77

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

20503

職業教育

76,98.45

71,30.77

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

2050302

  中專教育

14,07.20

14,07.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等職業教育

62,91.25

57,23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

215

資源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他資源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他資源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专項债务收入摆设的支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

    

本年支出合計

根本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出成果分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

7,578.39

6,771.44

806.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,573.07

6,770.01

803.06

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

7,573.07

6,770.01

803.06

0.00

0.00

0.00

2050302

  中專教育

1,313.20

1,313.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等職業教育

6,259.87

5,456.81

803.06

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

21599

其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专項债务收入摆设的支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04表

体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

     

     

    

行次

決算数

項目(按成果分類)

行次

決算数

合計

一般大众預算財政撥款

政府性基金预算財政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般大众預算財政撥款

1

7,134.67

一、一般大众服務支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算財政撥款

2

1.43

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、大众宁静支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

7,005.39

7,005.39

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

3.90

3.90

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

1.43

0.00

1.43

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

7,136.10

本年支出合計

53

7,010.72

7,009.29

1.43

年初財政撥款结转和结余

25

154.36

年末財政撥款结转和结余

54

279.74

279.74

0.00

一、一般大众預算財政撥款

26

154.36

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

 

總計

28

7,290.45

總計

57

7,290.45

7,289.02

1.43

注:本表反应部門本年度一般大众預算財政撥款和政府性基金预算財政撥款的总收支和年末结转结余情況。

 

一般大众預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

    

本年支出合計

根本支出

項目支出

支出成果分類  科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

合計

7,009.29

6,218.62

790.67

205

教育支出

7,005.39

6,218.62

786.77

20503

職業教育

7,005.39

6,218.62

786.77

2050302

  中專教育

1,313.20

1,313.20

0.00

2050305

  高等職業教育

5,692.19

4,905.42

786.77

215

資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

21599

其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

2159999

  其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部門本年度一般大众預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般大众預算財政撥款根本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06


体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

经济分類科目編碼

科目名稱

金額

经济分類科目編碼

科目名稱

金額

经济分類科目編碼

科目名稱

金額


301

工資福利支出

4,407.78

302

商品和服務支出

1,586.23

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

  根本工資

1,414.76

30201

  辦公費

47.99

30701

  國內債務付息

0.00


30102

  津貼補貼

0.00

30202

  印刷費

20.10

30702

  國外債務付息

0.00


30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

2.00

30703

  國內債務發行費用

0.00


30106

  夥食補助費

77.16

30204

  手續費

0.43

30704

  國外債務發行費用

0.00


30107

  績效工資

1,527.82

30205

  水費

156.04

310

資天性支出

0.00


30108

  機關事業單位根本養老保險繳費

407.56

30206

  電費

152.84

31001

  衡宇建築物購建

0.00


30109

  職業年金繳費

357.13

30207

  郵電費

12.59

31002

  辦公設備購置

0.00


30110

  職工根本醫療保險繳費

204.15

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00


30111

  公務員醫療補助繳款

0.00

30209

  物業管理費

151.24

31005

  基礎設施建設

0.00


30112

  其他社會保障繳費

56.00

30211

  差旅費

71.79

31006

  大型修繕

0.00


30113

  住房公積金

195.26

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00


30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

133.18

31008

  物資儲備

0.00


30199

  其他工資福利支出

168.01

30214

  租賃費

57.69

31009

  土地補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

224.55

30215

  會議費

0.00

31010

  安顿補助

0.00


30301

  離休費

27.12

30216

  培訓費

15.41

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

7.42

31012

  拆遷補償

0.00


30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用质料費

82.53

31013

  公務用車購置

0.00


30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通东西購置

0.00


30305

  生活補貼

7.15

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00


30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

330.49

31022

  無形資産購置

0.00


30307

  醫療費补贴

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資天性支出

0.00


30308

  助學金

128.80

30228

  工會經費

85.00

312

對企業補助

0.00


30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

94.68

31201

  資本金注入

0.00


30310

  個人農業生産補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

16.80

31203

  政府投資基金股權投資

0.00


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

61.48

30239

  其他交通費用

17.01

31204

  費用補貼

0.00


 

 

 

30240

  稅金及附加費用

1.04

31205

  利息補貼

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

129.96

31299

  其他對企業補助

0.00


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00


 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼

0.00


 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00


人員經費合計

4,632.40

公用支出合計

1,586.23

注:本表反应部門本年度一般大众預算財政撥款根本支出明细情況。

 

一般大众預算財政撥款“三公经费”支出決算表

 

 

 

公開07

体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

項目

欄次

年初預算數

決算数

行次

 

1

2

一、三公經費支出

1

60.00

24.22

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

3

45.00

16.80

    1)公務用車購置費

4

0.00

0.00

    2)公務用車運行維護費

5

45.00

16.80

  3.公務接待費

6

15.00

7.42

    1)國內接待費

7

15.00

7.42

         其中:外事接待費

8

0.00

0.00

    2)國(境)外接待費

9

0.00

0.00

二、相關統計數

10

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

12

0

  3.公務用車購置數(輛)

13

0

  4.公務用車保有量(輛)

14

6

  5.國內公務接待批次(個)

15

87

    其中:外事接待批次(個)

16

0

  6.國內公務接待人次(人)

17

841

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

19

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

20

0

注:本表反应部門本年度三公經費支出预決算情況。其中,预算数为三公经费年初預算數,決算数是包罗当年一般大众預算財政撥款和以前年度结转资金摆设的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

体例单位:上葡京app下载

2018年度

金額單位:萬元

    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出成果分類科目編碼

科目名稱

 

 

小計

根本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专項债务收入摆设的支出

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

2296099

  用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部門本年度政府性基金预算財政撥款收入、支出及结转和结余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資産占用情況表

 

 

公開09

体例单位:上葡京app下载

2018年度

單位:台、輛、套

  

欄次

決算数

一、车輛数合計(台、輛)

1

6

  1.副部(省)級及以上領導用車

2

0

  2.主要領導幹部用車

3

0

  3.機要通信用車

4

0

  4.應急保障用車

5

0

  5.執法執勤用車

6

0

  6.特種專業技術用車

7

0

  7.離退休幹部用車

8

0

  8.其他用車

9

6

二、單價50萬元(含)以上通用設備(台,套)

10

0

三、單價100萬元(含)以上專用設備(台,套)

11

0

注:本表反应截止20181231日,部門占用的国有资产情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部分2018年度收入總計7858.13萬元,其中年初結轉和結余154.36萬元,较2017年淘汰1215.59萬元,下降13.40%;本年收入合計7703.77萬元,较2017年增加137.29萬元,增长1.81%,,主要原因是:2018年年初結轉和結余淘汰。

本年收入的具体组成为:財政撥款收入7136.10萬元,占92.63%,其他收入567.67萬元,占7.37%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計7858.13萬元,其中本年支出合計7578.39萬元,较2017年淘汰1215.59萬元,下降13.4%,主要原因是:2018年項目支出淘汰;年末結轉和結余279.74萬元,较2017年增加125.38萬元,增长81.23%,主要原因是:2018年年末結轉和結余增加。

本年支出的具體構成爲:根本支出6771.44萬元,占89.35%;項目支出806.95萬元,占10.65%;經營支出0萬元,占0%其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數为6422.00萬元,決算数7010.72萬元,完成年初预算的109.17%,其中:

(一)教育支出年初預算數为6422萬元,決算数为7005.39萬元,完成年初预算的109.08%,主要原因是:項目资金增多,人員經費增加。

(二)資源勘探信息等支出年初預算數为0萬元,決算数3.90萬元,完成年初预算的0%,主要原因是:中途追加2014-2015年光伏发电項目嘉奖资金支出。

(三)其他支出年初預算數0萬元,決算数1.43萬元,完成年初预算的0%,主要原因是:中途追加彩票公益金用于長期護理費支出

、一般大众預算財政撥款根本支出決算情況說明

本部門2018年度一般大众預算財政撥款根本支出6218.62萬元,其中:

(一)工資福利支出4407.84萬元,较2017年增加771.68萬元,增长21.22%,主要原因是:2018年缴纳了职业年金;住房公积金由對個人和家庭補助支出调解到工資福利支出中反应。

(二)商品和服務支出1586.23萬元,较2017年增加78.46萬元,增长5.20%,主要原因是:学生人數增加,水电费相应有所增加。

(三)對個人和家庭補助支出224.55萬元,较2017年淘汰1452.44萬元,下降86.61%,主要原因是:住房公积金由對個人和家庭補助支出调解到工資福利支出中反应;嘉奖金淘汰。

(四)資天性支出0萬元,較2017年減少15.71萬元,下降100%,主要原因是:未用財政性資金購買辦公設備和專用設備。

、一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數为60萬元,決算数为24.22萬元,完成預算的40.37%,決算数较2017年淘汰23.69萬元,下降49.45%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初預算數为0萬元,決算数0萬元,,決算数较2017年淘汰7.75萬元,下降100%。

(二)公務接待費支出年初預算數为15萬元,決算数为7.42萬元,完成預算的49.47%,決算数较2017年淘汰6.18萬元,下降45.44%。決算数较年初預算數淘汰的主要原因是:按規定嚴格控制“三公”經費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出16.80元,其中公事用车购买年初預算數为0萬元,決算数为0萬元,完成預算的0%,決算数较上年下降0%。主要原因是:公车改造制度实施。公事用车保有量6輛。

公事用车运行维护费支出年初預算數为45萬元,決算数为16.80萬元,完成預算的37.33%,決算数较2017年減少9.76萬元,下降36.75%決算数较年初預算數淘汰的主要原因是:嚴格控制“三公”經費支出,8月份执行事业单位车改。

六、機關運行經費情況說明

本部門2018年度构造运行經費支出0萬元

七、政府采购支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額101.35萬元,其中:政府采购货品支出101.35萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购办事支出0萬元。授予中小企业条约金額101.35萬元,占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有车輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導幹部用車0輛、紀要通信用車0輛,應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6其他用車主要是一般公事用车;單位價值50萬元以上通用设备0台(套);單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情況說明

(一)绩效管理事情开展情況。

凭据财务预算管理要求,我部門組織對2018年度一般大众預算項目支出开展绩效自评。其中一级項目3个,二级項目0個,共涉及資金4441.85萬元,占一般大众預算項目支出总额的63.71%。

共組織對“債務還本付息”、“國家獎助學金”、“實訓樓建設”等3个項目进行了重点绩效评价,涉及一般大众預算支出4441.85萬元,占本部門预算項目支出总额的63.71%。

組織對1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般大众預算支出7576.96萬元,政府性基金預算支出1.43萬元。凭据整体支出绩效评价体系评分表反应項目按一級指標、二級指標、三級指標的具體內容及其計算公式逐項按要求填入盘算单位预算体例科学公道,民主理财、公開理财气氛浓厚,重大财务事項经由团体研究决策,财务制度健全。        

(二)部門決算中項目绩效自评结果。

我部門今年将在市级部門決算中公開“國家獎助學金”項目绩效评价结果。

“國家獎助學金”項目绩效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“國家獎助學金”項目自评得分为93分。項目全年预算数为273.75萬元,执行数273.75萬元,完成預算的100 %。主要产出和效果:2018年,助困资助经费预算资金273.75萬元,截止2018年12月,全部落实到位項目执行历程中严格使用和管理经费,专款专用,凭据事情研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各項事情按计划进度进行發現的主要問題及原因:一是學費減免等方面的力度水平較低,對殘疾學生、孤兒、特困學生應給予更多資助,使得他們能夠放心讀書;二是項目绩效指标细化有待加深。下一步改造步伐:一是加強領導,建全學生資助管理機構,创建完善管理事情體系;二是增加學生資助事情管理人員數量,健全學生資助管理機構。

在公開項目绩效自评综述的同时,需公開《項目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指省级财务当年拨付的资金。

(二)事業收入:指事业单位开展专业业务运动及帮助运动取得的收入。

(三)事业单位經營收入:指事业单位在专业业务运动及帮助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事业单位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反应事业单位隶属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各項收入。包罗隶属的事业单位上缴的收入和隶属的企业上缴的利润等。

(六)上級補助收入:反应事业单位从主管部門和上级单位取得的非财务补贴收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事业单位在预计用当年“財政撥款收入”、“事業收入”、“事业单位經營收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入”不敷以摆设支出的情況下,使用以前年度积聚的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包罗當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)根本支出:指爲保障其機構正常運轉、完成日常事情任務而發生的人員支出和日常公用支出

(二)項目支出:指在根本支出之外为完成特定的事情任务或事业生长目标所产生的支出

工資福利支出(類):反应单位开支的在职职工和体例外长期聘用人员的各類劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各項社会保险费等

商品和服務支出(類):反应单位购买商品和办事的支出

對個人和家庭補助支出(類):反应政府用于對個人和家庭的補助支出

支出成果分類科目:主要反应政府运动的差别成果和政策目标,具体设類、款、項三级

支出经济分類科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分類科目,具体设類、款两级

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部門凭据执法、国度行政规矩和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某項事业生长,凭据国度规定步伐批准,向百姓、法人和其他组织征收的具有专項用途的资金

“三公”經費

“三公”經費,是指用財政撥款摆设的因公出國(境)費、公事用车购买及运行费和公務接待費。其中,因公出國(境)費反应单位公事出国(境)的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运行费反应单位公事用车车輛购买支出(含车輛购买税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公務接待費反应单位按规定开支的各類公事接待(含外宾接待)支出。

、機關運行經費

機關運行經費,是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位爲保障行政事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常事情的根本支出,包罗辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用质料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。